問題已解決

就是上季度有暫估入賬的,這個月收到發(fā)票了,是不是做反分錄就可以了,上個季度有結(jié)轉(zhuǎn)成本的了,這個月收到也要結(jié)轉(zhuǎn)嗎 老師,不太懂呢,我上季度暫估的科目是借方:主營業(yè)務(wù)成本 貸方:應(yīng)付賬款 暫估 有結(jié)轉(zhuǎn)成本到本年利潤了的 現(xiàn)在做原分錄紅字的話 還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎 老師,不太懂呢,我上季度暫估的科目是借方:主營業(yè)務(wù)成本 貸方:應(yīng)付賬款 暫估 有結(jié)轉(zhuǎn)成本到本年利潤了的 現(xiàn)在做原分錄紅字的話 還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎 ,那填科目余額表的時候 負(fù)數(shù)的那個憑證數(shù)需要填嗎,還有寫賬本的時候 按金額確認(rèn)成本后 分錄是 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:現(xiàn)金/銀行存款 然后結(jié)轉(zhuǎn)成本 可以的嗎

84785027| 提問時間:2022 07/07 17:24
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你發(fā)票金額和暫估金額是一致的嗎
2022 07/07 17:27
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