問題已解決
請(qǐng)教一個(gè)增值稅申報(bào)的問題:我們上季度紅沖了一筆1%的專票,(銷售額是-19801.98,稅-198.02),申報(bào)時(shí),要在減征額里填寫不含稅價(jià)乘以2%(-396.04)么 但是我填寫負(fù)數(shù)后,系統(tǒng)自動(dòng)就變成正數(shù)了 而且,最后都沒能通過
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答同學(xué)你好
你是不是沒開通負(fù)數(shù)申報(bào)
2022 07/15 14:08
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