問題已解決

請(qǐng)教一個(gè)增值稅申報(bào)的問題:我們上季度紅沖了一筆1%的專票,(銷售額是-19801.98,稅-198.02),申報(bào)時(shí),要在減征額里填寫不含稅價(jià)乘以2%(-396.04)么 但是我填寫負(fù)數(shù)后,系統(tǒng)自動(dòng)就變成正數(shù)了 而且,最后都沒能通過

84784964| 提問時(shí)間:2022 07/15 14:05
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 你是不是沒開通負(fù)數(shù)申報(bào)
2022 07/15 14:08
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