問題已解決
這些怎么做賬呢?麻煩老師指導下謝謝!
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速問速答什么公司,有限責任公司嗎
2022 08/04 22:05
李達老師
2022 08/04 22:07
收到股東錢
借:庫存現(xiàn)金或銀行存款
貸:實收資本-甲
乙同理
李達老師
2022 08/04 22:08
稅控機:(1)初次購入時: 借:固定資產(chǎn)(價款+稅款), 貸:銀行存款等。 (2)按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(減免稅款)(價款+稅款), 或應交稅費—應交增值稅(小規(guī)模納稅人) 貸:管理費用等。
李達老師
2022 08/04 22:10
購買固定資產(chǎn)(還要做卡片)
借:固定資產(chǎn)-(可以分二級科目)
應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款
李達老師
2022 08/04 22:11
后面類似,對于紙張低值易耗品
借:管理費用/銷售費用/生產(chǎn)成本(看那一類職工用)
貸:應付賬款
李達老師
2022 08/04 22:12
也可以先入庫,作為庫存商品,領用在做賬
84785035
2022 08/05 01:20
為什么不進低值易耗品而要進庫存商品呢?又不是生產(chǎn)銷售企業(yè)怎么會進庫存商品呢?
李達老師
2022 08/05 08:44
是低值易耗品,我的意思是可以作為存貨記錄,不好意思,沒說明白
84785035
2022 08/05 09:10
老師,我的問題是這個公司已經(jīng)經(jīng)營2年了,現(xiàn)在來一個會計要建賬,如何按照這個項目來處理呢?
李達老師
2022 08/05 09:15
全面盤點,包括現(xiàn)金,銀行存款,存貨,固定資產(chǎn),往來等,編制盤點表,作為期初數(shù)據(jù)。
李達老師
2022 08/05 09:16
還有負債,把期初數(shù)據(jù)都整理出來,本期票據(jù)再做記錄
84785035
2022 08/05 10:14
老師,您好期初數(shù)盤出來了怎么做賬呢?還有實收資本這些怎么做呢?
李達老師
2022 08/05 10:44
不需要做賬了,因為過去已經(jīng)發(fā)生了,你只要盤點資產(chǎn)和負債有哪些,在報表期初數(shù)一欄填寫
84785035
2022 08/05 15:15
這樣期初數(shù)不平,怎么辦呢?
李達老師
2022 08/05 15:36
期初數(shù)怎么可能不平呢,肯定是有原因的,需要具體查一查
84785035
2022 08/05 15:57
上面的圖片都按照期初科目輸入了,但是不平。
李達老師
2022 08/05 16:06
這些資產(chǎn)都有票據(jù)嗎,你有沒有核對
李達老師
2022 08/05 16:06
多了80元,肯定哪里有折扣,但是也算在里面了,有沒有墊支或者什么的
李達老師
2022 08/05 16:07
還有沒有負債,你自己核實一下
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