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你好老師,這是計提到最后一個月了,最后一個月的凈值跟月折舊額有差額 是不是應(yīng)該按凈值來計提?
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速問速答您好,按照月折舊額計提,最后一個月提完后固定資產(chǎn)還在使用的,就作為在用管理即可,無需做賬務(wù)處理,凈值留在賬面待報廢或轉(zhuǎn)賣時再進行處理。
2022 08/05 16:34
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你好老師,這是計提到最后一個月了,最后一個月的凈值跟月折舊額有差額 是不是應(yīng)該按凈值來計提?
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