問題已解決
老師請問,我們企業(yè)找供貨商拿材料,先是去拿了材料到工地使用,過段時間付款,在過段時間他們開發(fā)票給我們 這幾個環(huán)節(jié)我都應(yīng)該怎么做分錄呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,借原材料貸應(yīng)付賬款
領(lǐng)用,借工程施工貸原材料。
2022 08/25 15:25
郭老師
2022 08/25 15:25
確認(rèn)收入之后,工程施工可以結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,只要在匯算清繳之前,發(fā)票到了,就可以抵扣所得稅
84784958
2022 08/25 15:36
老師 是不是這樣
從供貨商那拿材料 借原材料貸應(yīng)付賬款
拉到工地使用 借工程施工貸原材料
付款時 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款
郭老師
2022 08/25 15:38
對的,是的,是這么做的。
84784958
2022 08/25 15:39
在收到發(fā)票時分錄我就不會了 還有老師你說確認(rèn)收入 意思是不是收到這個項目的工程款時計入主營業(yè)務(wù)收入 只能是這個項目的工程款 別的工程款可不可以
郭老師
2022 08/25 15:40
之前的分錄不變,金額是負(fù)數(shù),然后再做發(fā)票的就可以啊。
84784958
2022 08/25 15:41
老師那項目經(jīng)理去供貨商拿材料時 我不知道這件事 在我付款時可不可以把拿材料領(lǐng)用材料 付款這幾個分錄一起做在一個憑證上呢
郭老師
2022 08/25 15:43
可以的,可以這么做的。
84784958
2022 08/25 15:49
老師說的是三個分錄的金額都要在錄一次負(fù)數(shù)嗎
郭老師
2022 08/25 15:49
你好
是的,對的是的。
84784958
2022 08/25 15:52
然后在錄發(fā)票的 是不是就是
借:原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
貸:銀行存款
我們小規(guī)模 開的普票是不是就可以直接不用錄應(yīng)交稅費
郭老師
2022 08/25 15:56
好,對的,是的,是這么做。
84784958
2022 08/25 15:59
老師我想問問 就是為什么還要填負(fù)數(shù)呢 這樣我的合同成本不就沒了嗎
郭老師
2022 08/25 16:00
好,你紅蟲之前的,但姑姑在做發(fā)票的,如果你不紅沖的話,你再做發(fā)票的不就重復(fù)啦。
84784958
2022 08/25 16:04
那之前做的這些意義在哪兒呢 我的合同成本是不是也沒了 后面還怎么工程施工結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
郭老師
2022 08/25 16:05
做暫估和你的賬是相符體現(xiàn),貨物到了,發(fā)票沒有到。
郭老師
2022 08/25 16:05
發(fā)票不允許提前做
所以你得紅沖之前的,然后再做發(fā)票的。
郭老師
2022 08/25 16:05
九月份兒收到的發(fā)票開票日期是九月份
你不能做到六月份的賬務(wù)處理。
84784958
2022 08/25 16:10
那我后面工程施工結(jié)轉(zhuǎn)成本 就正常做嗎
郭老師
2022 08/25 16:12
對的,是的,是這么做的。
84784958
2022 08/25 16:16
借主營業(yè)務(wù)成本 貸工程施工
郭老師
2022 08/25 16:19
對的,是的,是這么做的。
閱讀 498