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老師,年底,進項,銷項怎么轉(zhuǎn)平,怎么做分錄
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速問速答這個沒有年底處理的概念,每個月都一樣,屬資產(chǎn)負債科目,1、計提時:
借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應交稅費-未交增值稅
2、下月交納時:
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
3、如果上月的已繳稅金 ,上月交納時 :
借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)
貸:銀行存款
4、月末結(jié)轉(zhuǎn):
借:應交稅費-未交增值稅
貸:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)
2022 08/27 19:32
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