問題已解決

老師,進(jìn)項稅大于銷項稅,做分錄是借應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸應(yīng)交稅費—待抵扣進(jìn)項稅?還是借應(yīng)交稅費—未交增值稅,貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅?

84785046| 提問時間:2022 08/28 14:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
2022 08/28 14:32
郭老師
2022 08/28 14:32
按出未交增值稅在借方有余額表示留底
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