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計算甲公司當期的增值稅進項稅額。 甲公司生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人, 主要生產(chǎn)A、B兩種產(chǎn)品,本年7月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1) 1日,購入原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,價款為300 000元,稅額39 000元,且專用發(fā)票本月認證。同時支付運費價稅合計43600元,取得增值稅專用發(fā)票,注明運費金額40000元,稅額3 600元。貨款及運費均以銀行存款支付。 (2) 3日,購進一批免稅農(nóng)產(chǎn) 品作為原材料,農(nóng)產(chǎn)品收購憑證上注明價款為95 000元,款項以銀行存款支付。 該批農(nóng)產(chǎn)品本月被全部領(lǐng)用用于生產(chǎn)增值稅稅率為13%的產(chǎn)品。 (3) 9日,收到乙企業(yè)投資的原材料,雙方協(xié)議作價1 500 000元(不含增值稅), 該原材料的增值稅稅率為13%,取得增值稅專用發(fā)票一張,且專用發(fā)票本月認證。

84784949| 提問時間:2022 09/21 15:41
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好請把題目完整發(fā)一下
2022 09/21 15:41
84784949
2022 09/21 15:42
這就是全部的題目
暖暖老師
2022 09/21 15:42
題目具體要求做什么?
84784949
2022 09/21 15:43
是要求做分錄
暖暖老師
2022 09/21 15:44
1借原材料340000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額42600 貸銀行存款382600
暖暖老師
2022 09/21 15:45
2借原材料85500 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額9500 貸銀行存款95000
84784949
2022 09/21 15:45
還需要計算甲公司當期的增值稅進項稅額。
暖暖老師
2022 09/21 15:45
3借原材料1500000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額195000 貸實收資本1695000
84784949
2022 09/21 15:48
計算甲公司當期的增值稅進項稅額,要怎么算呢?
暖暖老師
2022 09/21 15:50
分錄里有數(shù)據(jù)加起來=42600+9500+195000
84784949
2022 09/21 15:51
每一個分錄里的進項稅額都是怎么算的呢?
暖暖老師
2022 09/21 15:52
你哪一個不懂具體的這里
84784949
2022 09/21 15:52
不知道你寫的3個分錄的進項稅額怎么來的
暖暖老師
2022 09/21 15:54
第一個39000+43600/1.09*0.09=42600 第二個95000*0.1=9500 第三個計算是150000*0.13=19500
84784949
2022 09/21 15:55
第一個是為什么呢?
84784949
2022 09/21 15:55
有什么公式嗎?
暖暖老師
2022 09/21 15:55
沒有看懂你這個是什么意思
84784949
2022 09/21 15:56
第一題和第二題的進項稅額是怎么來計算的?
暖暖老師
2022 09/21 15:56
我把計算過程發(fā)給你了上邊
84784949
2022 09/21 15:57
我知道,但是我不知道是怎么來的,為什么第二題要乘0.1?為什么第一題要這樣計算,有點不懂什么意思
暖暖老師
2022 09/21 15:58
農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)13%的貨物按照抵扣率10%計算
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