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老師,我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,借應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費,未交增值稅,我不懂為什么是轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方,不太懂這個分錄

84784985| 提問時間:2022 09/27 19:39
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,銷項大于進(jìn)項的時候,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
2022 09/27 19:40
84784985
2022 09/27 20:25
我更懵了,不知道什么意思了
鄒老師
2022 09/27 20:30
你好,銷項大于進(jìn)項的時候(假如銷項100,進(jìn)項90),結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)100, 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)90, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 10 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?10, 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅??10 第一個分錄是把銷項稅額與進(jìn)項稅額結(jié)平,差額計入?應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 第二個分錄是是把??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)結(jié)轉(zhuǎn)到??應(yīng)交稅費—未交增值稅
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