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當月供應商開具的紅字發(fā)票必須當月報稅做進項稅額轉出嗎?

84784962| 提問時間:2022 10/10 08:44
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,當月供應商開具的紅字發(fā)票,是做進項稅額負數(shù),而不是進項稅額轉出 不要把進項稅額負數(shù)與進項稅額轉出給搞混了?
2022 10/10 08:45
84784962
2022 10/10 08:46
之前開的發(fā)票已經抵扣認證了,現(xiàn)在又來紅字發(fā)票過來?
鄒老師
2022 10/10 08:47
你好,當月供應商開具的紅字發(fā)票,是做進項稅額負數(shù)處理 (是針對這個回復有什么疑問嗎)
84784962
2022 10/10 08:48
不是應該做進項稅額轉出嗎?
鄒老師
2022 10/10 08:48
請仔細看我回復的內容?
84784962
2022 10/10 08:52
我的意思是之前供應商來開的發(fā)票2000元已經做抵扣了,現(xiàn)在那個貨因為一些原因然后少付錢然后現(xiàn)在供應商又開那個貨物的150元的紅字發(fā)票過來,我們在申報表上不是應該填進項稅額轉出嗎?
84784962
2022 10/10 08:53
你說的那種情況是負數(shù)的那是還沒抵扣的情況下
鄒老師
2022 10/10 08:53
你好 正數(shù)進項發(fā)票,是進項稅額正數(shù) 紅字進項發(fā)票,自然就是進項稅額負數(shù),而不是進項稅額轉出啊
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