問題已解決

現(xiàn)金清查時,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金溢余400元其中應(yīng)支付給職工的墊付款為300元,其余原因不明,經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)賬

84784996| 提問時間:2022 10/11 20:19
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請問是需要寫分錄嗎
2022 10/11 20:20
84784996
2022 10/11 20:20
老師好,是的
bamboo老師
2022 10/11 20:21
借:庫存現(xiàn)金 400 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 400 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 400 貸:其他應(yīng)付款 300 貸:營業(yè)外收入 100
84784996
2022 10/11 20:28
月末現(xiàn)金清查時,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金短缺150元,其中原因不明,經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)賬
bamboo老師
2022 10/11 20:29
借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 150 貸:庫存現(xiàn)金 150 借:管理費(fèi)用 150 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 150
84784996
2022 10/11 20:32
月末現(xiàn)金清查時,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金短缺150元,其中應(yīng)由出納賠償100元,其余原因不明,經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)賬
84784996
2022 10/11 20:33
出售剩余材料,收到現(xiàn)金339元,其中增值稅為39元
bamboo老師
2022 10/11 20:34
借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 150 貸:庫存現(xiàn)金 150 借:管理費(fèi)用 50 借:其他應(yīng)收款 100 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 150
84784996
2022 10/11 20:36
出售剩余材料,收到現(xiàn)金339元,其中增值稅為39元
bamboo老師
2022 10/11 20:36
借:庫存現(xiàn)金 339 貸:其他業(yè)務(wù)收入 300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 39
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~