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如圖,老師那應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么平賬

84784975| 提問時(shí)間:2022 10/24 16:24
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 后邊的分錄根據(jù)應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額做以下分錄或者相反 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022 10/24 16:25
84784975
2022 10/24 16:34
我同事就我拍圖片這樣處理的,那是不是待年末看應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額做一筆分錄也可以
家權(quán)老師
2022 10/24 16:51
按你那樣的處理方式不需要結(jié)轉(zhuǎn)的哈,等他一直留賬上
84784975
2022 10/24 17:49
老師就是計(jì)提和繳納增值稅年底需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎
84784975
2022 10/24 17:50
一直留賬上不處理嗎
家權(quán)老師
2022 10/24 22:03
是的,一直留賬上不處理
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