問題已解決

10月剛建賬,10月當(dāng)月有筆增值稅跟附加稅被劃扣。 我做了分錄,借 增值稅已交稅金 貸 銀行存款 結(jié)果當(dāng)月產(chǎn)生的增值稅借方為負(fù),應(yīng)該在什么時(shí)候把余額做平。

84784975| 提問時(shí)間:2022 11/02 09:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,這個(gè)是支付的九月份的嗎。
2022 11/02 09:30
84784975
2022 11/02 09:31
增值稅是9月份的
84784975
2022 11/02 09:32
我公司沒有留底,每個(gè)月銷項(xiàng)都大于進(jìn)項(xiàng)
郭老師
2022 11/02 09:33
你好,那你當(dāng)時(shí)建帳是根據(jù)什么來的?你當(dāng)時(shí)建賬的期初應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)該里面有金額,如果你沒有寫的話,借利潤分配未分配利潤,貸應(yīng)交稅費(fèi)做這個(gè)。
84784975
2022 11/02 09:36
當(dāng)時(shí)建賬,想到什么就做什么,有些記錄了有些沒記錄
郭老師
2022 11/02 09:40
然后按上面的來做。
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