問題已解決

老師,我們公司因為進項加計抵減多提了,而導致增值稅少繳了,已經(jīng)更正申報。我現(xiàn)在需要補提增值稅,會計分錄怎樣做,前期多計提的進項加計抵減需要負數(shù)沖回嗎。分錄怎樣做

84784979| 提問時間:2022 11/13 10:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,之紅沖之前的,不知道你之前怎么做的,借應交稅費增值稅加計扣除負數(shù) 貸營業(yè)外收入負數(shù) 借應交稅費增值稅加計扣除 貸應交稅費未交增值稅, 借應交稅費未交增值稅貸銀行存款。
2022 11/13 10:37
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