問題已解決
老師,我們公司因為進項加計抵減多提了,而導致增值稅少繳了,已經(jīng)更正申報。我現(xiàn)在需要補提增值稅,會計分錄怎樣做,前期多計提的進項加計抵減需要負數(shù)沖回嗎。分錄怎樣做
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速問速答你好,之紅沖之前的,不知道你之前怎么做的,借應交稅費增值稅加計扣除負數(shù)
貸營業(yè)外收入負數(shù)
借應交稅費增值稅加計扣除
貸應交稅費未交增值稅,
借應交稅費未交增值稅貸銀行存款。
2022 11/13 10:37
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