问题已解决
留底退稅收到退稅款后,下次需要繳納增值稅時,會計分錄是1、借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額);貸:應(yīng)交稅費—增值稅留底稅額;2、借:應(yīng)交稅費—增值稅留底稅額;貸:銀行存款。這樣對嗎?
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借其他應(yīng)收款貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出,
借銀行存款貸其他應(yīng)收款做這個。
2022 11/17 08:54
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郭老師 
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2022 11/17 08:55
因為你在申報表的時候填寫的是附表二,進項轉(zhuǎn)出,這樣的話,你賬上和實際的是一致的。
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