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實(shí)務(wù)
問題已解決
材料采購(gòu)金額20萬 發(fā)票沒有到 可以直接做成本嗎 怎么做賬 買有發(fā)票 已轉(zhuǎn)賬
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速問速答你好,可以的, 沒問題
暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字,
你好,
據(jù)發(fā)票記
借:原材料,
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))
貸:應(yīng)付賬款
2022 11/19 13:13
84784995
2022 11/19 16:59
老師 票到紅沖 可以跨年嗎 次年匯算清繳結(jié)束前到票的
另外 老師說下這里面具體金額吧 比如原材料20萬 進(jìn)項(xiàng)2.6萬 11月給供應(yīng)商付的款 票是次年2月份到的
易 老師
2022 11/19 17:07
暫估不考慮進(jìn)項(xiàng),收票記進(jìn)項(xiàng)就可以了
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