問題已解決

別人**我公司的項目,現(xiàn)在要結(jié)算,之前把材料款轉(zhuǎn)到我公司的帳戶里,我們再付給供應商,付材料款1萬元,發(fā)票也回了1萬元,后期結(jié)帳時,這筆材料款到底是減掉?還是加上呢?

84785042| 提問時間:2022 11/24 09:36
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好同學,這筆材料款我們不能減掉的,嗯,也不能加上的,就是不要體現(xiàn)他了,因為相當于咱一進一出,我們沒有發(fā)生任何業(yè)務的。
2022 11/24 09:45
84785042
2022 11/24 09:55
同上問題,但是開進來的專票我們抵稅了呀
84785042
2022 11/24 09:56
這萬到底如何算才算是正確的呀
84785042
2022 11/24 09:58
序號 付款金額 回票金額 1 2364489 2364489 回款總金額 管理費 稅金 =應轉(zhuǎn)給別人的錢 3190000 - 31900- 354090 =2804010 老師看下是否正確?
李霞老師
2022 11/24 09:58
你好同學,那就要詳細的算一下這1萬塊錢幫我們結(jié)交了多少稅款,然后咱們把稅的差額補給對方就可以了。
84785042
2022 11/24 10:00
同上問題,那就是還要再把進項專票的稅金反給別人嗎?
李霞老師
2022 11/24 10:05
你好同學,站在我的角度呀,我是不建議你再考慮這個稅款了。那個公式是對的。
84785042
2022 11/24 10:20
同上 問題,這筆材料款是即不加?也不減嗎?
李霞老師
2022 11/24 10:20
你好同學,對的,不增加也不減少。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~