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建筑企業(yè)跨年度的掛賬掛多了,如何處理?

84785012| 提問時間:2022 11/29 12:39
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 紅字沖銷
2022 11/29 12:41
84785012
2022 11/29 12:49
具體怎么做呢
84785012
2022 11/29 12:51
當(dāng)時,借:工程施工? ?貸:應(yīng)付賬款? 而且當(dāng)年年末損益都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了
小菲老師
2022 11/29 12:52
借:工程施工 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
84785012
2022 11/29 12:53
老師,哪類涉及用以前年度損益科目???有啥區(qū)別嗎
小菲老師
2022 11/29 12:54
同學(xué),你好 調(diào)整以前年度損益的時候就要用到這個科目
84785012
2022 11/29 13:24
老師,我這個情況怎么沒用到這個科目呢
小菲老師
2022 11/29 13:28
同學(xué),你好 你之前的的分錄,不涉及損益類
84785012
2022 11/29 13:38
老師,沒明白沒理解?
84785012
2022 11/29 13:53
老師,當(dāng)年做的分錄? ?借:工程施工? 貸:應(yīng)付賬款 等當(dāng)年年末結(jié)轉(zhuǎn)時又做的分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本? ?貸:工程施工? ? ?后期主營業(yè)務(wù)成本又轉(zhuǎn)到本年利潤中
小菲老師
2022 11/29 14:20
同學(xué),你好 借:工程施工 貸:應(yīng)付賬款 你這個分錄沒有直接做負(fù)數(shù)分錄就可以了
84785012
2022 11/29 14:24
老師,能否給我舉一個有的,讓我理解一下呢
小菲老師
2022 11/29 14:31
同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付帳款 這個跨年紅沖 借:應(yīng)付帳款 貸:以前年度損益調(diào)整
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