問題已解決
老師我們是購買方 現(xiàn)在對方讓我們開紅字發(fā)票 怎么開
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,這個發(fā)票你們單位認證了嗎?
2022 12/05 08:39
84784991
2022 12/05 08:44
認證過了 老師
郭老師
2022 12/05 08:45
購方已認證增值稅專用發(fā)票)
先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。
具體開具流程如下:
購方操作流程:
一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】;
二. 點擊【紅字發(fā)票信息表】;
三. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】四. 選擇【購方申請】;
五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認證(有認證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。
六. 點擊【確定】;
七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值
八. 點擊右上角【打印】;
九. 點擊【不打印】;
十. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出】;
十一. 點擊【上傳】;十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。
84784991
2022 12/05 08:45
老師我想問一下紅字發(fā)票信息表我這邊開錯了 是不是直接撤銷就可以了
郭老師
2022 12/05 08:47
對的,是的,是這么做的。
84784991
2022 12/05 09:03
老師我想問一下 我們這邊出紅字信息表 之前給到我們的購買方發(fā)票 記賬聯(lián)抵扣聯(lián)我們這邊要一起給到銷售方嗎
郭老師
2022 12/05 09:07
不需要的,錯誤的負數(shù)發(fā)票,還有正確的第二三聯(lián)都需要給你。
84784991
2022 12/05 09:09
我們不需要給他是吧 我們只需要拿到紅沖的錯誤發(fā)票進行紅沖 然后正確的發(fā)票入賬就可以了吧 不需要進項稅額轉(zhuǎn)出吧老師
郭老師
2022 12/05 09:10
是的,需要進項轉(zhuǎn)出。
84784991
2022 12/05 09:17
老師之前對應賬紅沖不可以嗎
郭老師
2022 12/05 09:18
可以的,沒有問題的。
84784991
2022 12/05 09:18
老師紅沖的意思是進項稅額轉(zhuǎn)出的意思嗎
郭老師
2022 12/05 09:23
是的對的是的對的是的。
84784991
2022 12/05 15:52
老師我想問下紅字信息表需要蓋章嗎
郭老師
2022 12/05 15:54
需要蓋的蓋發(fā)票專用章。
84784991
2022 12/05 15:55
我直接給她們發(fā)電子版的可以嗎
郭老師
2022 12/05 15:55
啊,對方同意的可以的,你們自己協(xié)商吧,你問一下對方可以吧。
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