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老師您好!接過來的賬,應(yīng)交稅費-銷項和進項各有余額200,這個要怎么調(diào)

84784947| 提問時間:2022 12/29 17:26
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
同學(xué)您好,這是負(fù)債科目不是損益,不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。只需軋出貸方差應(yīng)交稅就可以,交完稅后就平了,直到下次出現(xiàn)貸方差要交稅時重復(fù)這一步。
2022 12/29 17:31
84784947
2022 12/29 17:34
繳稅是用的應(yīng)交稅費-未交增值稅科目,月底應(yīng)交稅費-增值稅-進項/銷項沒有余額吧
易 老師
2022 12/29 17:37
這個可以一直保留余額的
84784947
2022 12/29 17:39
這個怎么有余額,每月結(jié)轉(zhuǎn)不都是差額到應(yīng)交稅費-未交增值稅嗎
易 老師
2022 12/29 18:00
二者一個在借一個在貸整體是只可有借方不會有貸方
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