問(wèn)題已解決

企業(yè)在銷(xiāo)售商品過(guò)程中開(kāi)出的增值稅專(zhuān)用發(fā)票中涉及的增值稅應(yīng)(A貸記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),BCD借記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貨記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)借記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)”

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/04 10:22
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朱小慧老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,解答如下 應(yīng)該是貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅)
2023 01/04 10:23
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