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公司屬于籌建期 進(jìn)項稅遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于銷項稅 收到發(fā)票,一直做的是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 沒有計入 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣稅額 從第三個季度一直做到第四個季度。一直都是這么做的。 這怎么調(diào)賬? 除了調(diào)會計憑證,還要調(diào)會計報表嗎?上個季度申報財務(wù)報表的時候一直是按借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅報的。

84784971| 提問時間:2023 01/07 11:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 這個發(fā)票沒有認(rèn)證是吧
2023 01/07 12:00
84784971
2023 01/07 12:07
是的,除了小部分已經(jīng)抵扣了,其余都是收到,做賬做到進(jìn)項稅,沒有在稅務(wù)網(wǎng)站上做過認(rèn)證操作。
郭老師
2023 01/07 12:08
借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項 其他的都不需要申報
84784971
2023 01/07 12:18
我在哪個月做呢?因為我是從八月就開始這樣操作了。在12月份做上述分錄可以嗎?之前抵扣稅在增值稅申報表上還有待抵扣稅額。 12月 借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項 。金額是寫我未申報的金額。還是未申報金額+待抵扣額。
郭老師
2023 01/07 12:24
好,你現(xiàn)在能做哪個月做哪個月,在12月份做最好,不能在12月份做就做到一月份。
郭老師
2023 01/07 12:24
多認(rèn)證留底的那一部分,在主表留底里面 怎么會在待抵扣里面。
郭老師
2023 01/07 12:24
填寫的是你做了進(jìn)項,但是沒有認(rèn)證的那一部分。
84784971
2023 01/07 12:34
我們2022年預(yù)付2023年的物業(yè)費(fèi)。已經(jīng)收到發(fā)票了。這個進(jìn)項稅2022年我們?nèi)寄艿挚蹎??因為物業(yè)費(fèi)包括明年的,我知道這個進(jìn)項費(fèi)能不能認(rèn)證抵扣
郭老師
2023 01/07 13:05
你好可以抵扣 需要抵扣就可以認(rèn)證抵扣
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