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老師,個體,上季度未開票收入35000元,填寫增值稅申報表時,填寫在了未達(dá)起征點銷售額里了,應(yīng)按35000元,填寫是吧,免稅是1050這么填,對吧

84785046| 提問時間:2023 01/09 13:22
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,35000元是不含增值稅的收入金額??
2023 01/09 13:23
84785046
2023 01/09 13:23
免稅銷售額35000
鄒老師
2023 01/09 13:24
你好,是的,是這樣填寫的?
84785046
2023 01/09 13:26
那如果填錯了怎么辦
鄒老師
2023 01/09 13:26
你好,如果填錯了,需要去稅局做更正申報?
84785046
2023 01/09 13:29
當(dāng)時把35000看成含稅的申報的,現(xiàn)在申報時,直接調(diào)整過來行嗎
鄒老師
2023 01/09 13:29
你好,當(dāng)時把35000看成含稅的申報的,那應(yīng)當(dāng)去做更正申報才是的?
84785046
2023 01/09 13:44
那無票收入填到哪一項,服務(wù)業(yè)
鄒老師
2023 01/09 13:44
你好,季度收入是多少?登記的類型是個體戶還是公司??
84785046
2023 01/09 13:56
個體,四季度4.5萬
鄒老師
2023 01/09 13:57
你好,是在? 未達(dá)起征點銷售額欄次? ?填寫
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