問(wèn)題已解決

老師好,去年的其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款做反了,今年調(diào)賬怎么調(diào)

84784990| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/12 14:36
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
首先,您需要確定去年的其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款做反了,并確定具體的金額。然后,您需要在本賬簿中的科目和賬戶上做出相應(yīng)的反向調(diào)整,以糾正去年錯(cuò)誤的記賬情況,并在本賬簿中登記當(dāng)前調(diào)整。 此外,您還需要在下一年度結(jié)賬時(shí),將上一年度出現(xiàn)的其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款做反的糾正信息寫入本年度的結(jié)賬單中,以便在下一年度審計(jì)時(shí),可以追溯到本年度的調(diào)整情況。 拓展知識(shí):調(diào)整科目是指會(huì)計(jì)師在記賬過(guò)程中出現(xiàn)錯(cuò)誤,或?yàn)檎{(diào)整營(yíng)業(yè)結(jié)果而做出的會(huì)計(jì)處理,以保持會(huì)計(jì)科目的平衡,也就是會(huì)計(jì)核算單位內(nèi)部會(huì)計(jì)系統(tǒng)的平衡。調(diào)整科目的主要形式有累計(jì)損益、利潤(rùn)分配等。
2023 01/12 14:45
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