問題已解決
上月預售貨款 300000 這月銷售貨物390000 銷項稅66300,預收貨款時怎么做會計分錄,和發(fā)貨時的會計分錄
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答借;銀行存款 貸;預收賬款 300000
借;預收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入390000 應交稅費 66300
2017 07/24 12:55
84784963
2017 07/24 12:58
第二步“借:預收賬款 456300 貸:主營業(yè)務(wù)收入 390000 應交稅費 66300 ?除了預收款300000 剩下的錢還沒給我呢,老師能把這樣做分錄的解析出來嗎
鄒老師
2017 07/24 13:00
你好,沒有給就是預收借方,就是應收啊
84784963
2017 07/24 13:05
6月24日,向界銘電子公司銷售一批M86YW型號電子元器件,數(shù)量600件,每件單價650,共計390000元,應收取的增值稅銷項稅額為66300元,上個月已預收貨款300000元,剩余款項未收到。
就這個題目的會計分錄 我看不懂答案是什么意思
借:預收賬款 456300
貸:主營業(yè)務(wù)收入 390000
應交稅費-銷項稅額66300
借:應收賬款-156300
貸:預收賬款-156300
鄒老師
2017 07/24 13:06
后面一筆分錄其實不需要做啊
84784963
2017 07/24 13:08
上月預收了30萬,這月還剩下156300沒有收,為什么把這156300也要做到預收賬款里去?
鄒老師
2017 07/24 13:17
你好,沖銷之前預收,而沒有必要把差額計入應收
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