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購進(jìn)一批貨物待抵扣稅額,退貨退一部分,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么寫分錄
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速問速答學(xué)員你好,分錄如下
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2023 01/14 15:19
84784967
2023 01/14 15:35
我是需要用負(fù)數(shù)表示嗎? 我用正數(shù)我數(shù)為什么對不上呢
悠然老師01
2023 01/14 15:36
這個(gè)不需要負(fù)數(shù)的,你是怎么對不上
84784967
2023 01/14 15:42
我本月銷項(xiàng)是502.96 上個(gè)月留底2223.04 這個(gè)需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1837.61
84784967
2023 01/14 15:43
我怎么也用不對申報(bào)表上和我的賬上要繳納的稅款?
84784967
2023 01/14 15:44
申報(bào)表上是117.53增值稅 可我賬上應(yīng)該交稅費(fèi)余額還是負(fù)數(shù)
悠然老師01
2023 01/14 15:44
因?yàn)槟闵婕暗矫舛?,所以那個(gè)數(shù)據(jù)要填列
84784967
2023 01/14 15:47
不免稅啊 ?為什么要免稅
悠然老師01
2023 01/14 15:50
進(jìn)項(xiàng)=上月留抵2223.04-1837.61=385.43
銷項(xiàng)=502.96-385.43=117.53
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出你做賬沒
84784967
2023 01/14 15:55
對應(yīng)該是117.53 我進(jìn)項(xiàng)稅額就是寫的你給我說的這個(gè)分錄?
84784967
2023 01/14 15:55
然后出來不是117.53
悠然老師01
2023 01/14 15:56
你原來待認(rèn)證怎么記的賬
84784967
2023 01/14 16:01
借原材料 ?應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款
悠然老師01
2023 01/14 16:06
學(xué)員你好,分錄如下
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
借*原材料
貸*應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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