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1、下列內(nèi)容是長江精品股份有限公司管理層對2018年度財務(wù)報表中部分項目的認(rèn)定:管理層認(rèn)定財務(wù)報表項目存貨確實存在權(quán)利和義務(wù)應(yīng)收賬款歸屬于公司完整性銷售收入均已入賬計價和分?jǐn)偲渌麘?yīng)收款的金額記錄于財務(wù)報表中,計價或分?jǐn)傉_截止銷售收入記錄在恰當(dāng)?shù)钠陂g要求:根據(jù)上述情形,請指出審計人員應(yīng)實施的審計程序。

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職稱:注冊會計師
審計人員應(yīng)實施的審計程序包括: 1.對財務(wù)報告賬套進(jìn)行審訂,以確保財務(wù)報表項目的真實性、完整性和準(zhǔn)確性; 2.審計存貨權(quán)利和義務(wù),確認(rèn)其實際存在且記錄在財務(wù)報表中; 3.審計應(yīng)收賬款,確認(rèn)應(yīng)收賬款歸屬于公司,以及有關(guān)計價和分?jǐn)偳闆r; 4.確認(rèn)銷售收入是否已經(jīng)全部入賬; 5.審核記錄銷售收入的期間,確保是恰當(dāng)?shù)模? 6.對有關(guān)費用及稅項的計價和分?jǐn)?,進(jìn)行審計檢查。 拓展知識:財務(wù)報表審計是企業(yè)財務(wù)工作的重要組成部分,是指由會計師事務(wù)所獨立審計其他審計機(jī)構(gòu)核實的企業(yè)重大財務(wù)報表,包括損益表、資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表及報表附注等內(nèi)容,從而確定其記載的財務(wù)信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性。
2023 01/17 18:26
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