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我們之前買的設(shè)備,就剩尾款沒付,這個月他們開了一部分票過來,剩余的票等尾款付完在開,這個怎么做分錄

84785018| 提問時間:2023 01/19 08:40
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
根據(jù)會計準(zhǔn)則,收到貨款前應(yīng)將賬簿中借方收入和應(yīng)收賬款余額加起來,再減去貨款所收金額,即可得出未收金額。本例中,應(yīng)以應(yīng)收賬款的發(fā)票金額為基礎(chǔ),先做借方“銀行存款”或“支票收入”,貸方“應(yīng)收賬款”。尾款未到賬時,應(yīng)錄入負(fù)值賬款,以及相應(yīng)的凈應(yīng)收款,其科目有“應(yīng)收賬款”、“其他應(yīng)收款”、“預(yù)付賬款”等,且貨款項應(yīng)實時刷新及登記。 拓展知識:應(yīng)收賬款分錄是企業(yè)進(jìn)行財務(wù)記賬的一種重要方式。企業(yè)在收到貨款前,應(yīng)先將應(yīng)收賬款記入貸方賬戶,當(dāng)收到貨款時,應(yīng)將發(fā)生的貨款項目做出收入分錄。如果企業(yè)未收到貨款,則應(yīng)實施應(yīng)收賬款的虛記賬款,即應(yīng)以應(yīng)收賬款賬戶作減法操作,記錄該項應(yīng)收賬款未到賬的情況。
2023 01/19 08:50
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