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某企業(yè)為一般納稅人,本月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù):1.購入甲材料一批,增值稅發(fā)票上注明的原材料價款為100000元,增值稅為13000元,材料已驗收入庫,貨款尚未支付。2.從A企業(yè)(小規(guī)模納稅人)購入乙材料一批,普通發(fā)票上的價稅合計為46400元,材料已到達并驗收入庫。開出為期2個月的商業(yè)承兌匯票一張。3.購置生產(chǎn)用機器設(shè)備一臺,發(fā)票上注明價款為120000元,增值稅為15600元;安裝費為3600元,增值稅為468元。所有款項均以轉(zhuǎn)賬支票付訖。4.因洪災(zāi)損失原材料20000元,增值稅為2600元。5.銷售產(chǎn)品一批,價款為240000元,增值稅為31200元,開出增值稅專用發(fā)票并將款項收存銀行。6.接受H公司投資轉(zhuǎn)入的原材料一批,價款為15000元,增值稅為1950元。7.以銀行存款上交本月增值稅3500元。8.計算月末未交或多交增值稅,并進行結(jié)轉(zhuǎn)。(三)要求根據(jù)以上業(yè)務(wù)編制相應(yīng)的會計分錄。

84784973| 提問時間:2023 01/19 09:50
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職稱:會計實務(wù)
根據(jù)以上業(yè)務(wù),編制相應(yīng)的會計分錄如下: 1.購入甲材料一批: 借:應(yīng)付賬款(或材料暫價)100000元 貸:庫存商品(或材料暫存)100000元 (增值稅發(fā)票上注明的原材料價款為100000元,增值稅為13000元,材料已驗收入庫,貨款尚未支付) 2.購入乙材料一批: 借:應(yīng)付賬款(或材料暫價)46400元 貸:庫存商品(或材料暫存)46400元 (從A企業(yè)(小規(guī)模納稅人)購入乙材料一批,普通發(fā)票上的價稅合計為46400元,材料已到達并驗收入庫。開出為期2個月的商業(yè)承兌匯票一張) 3.購置生產(chǎn)用機器設(shè)備一臺: 借:應(yīng)付賬款135200元(價款120000元+增值稅15600元+安裝費3600元+增值稅468元) 貸:固定資產(chǎn)120000元、增值稅轉(zhuǎn)出賬戶15600元、安裝費3600元、增值稅轉(zhuǎn)出賬戶468元 (購置生產(chǎn)用機器設(shè)備一臺,發(fā)票上注明價款為120000元,增值稅為15600元;安裝費為3600元,增值稅為468元。所有款項均以轉(zhuǎn)賬支票付訖) 4.因洪災(zāi)損失原材料: 借:庫存商品(或材料暫存)20000元 貸:損失賬款20000元 (因洪災(zāi)損失原材料20000元,增值稅為2600元) 5.銷售產(chǎn)品一批: 借:庫存商品(或產(chǎn)品暫存)240000元 貸:銷售收入240000元 (銷售產(chǎn)品一批,價款為240000元,增值稅為31200元,開出增值稅專用發(fā)票并將款項收存銀行) 6.接受H公司投資轉(zhuǎn)入的原材料一批: 借:庫存商品(或材料暫存)15000元 貸:其他投資收入15000元 (接受H公司投資轉(zhuǎn)入的原材料一批,價款為15000元,增值稅為1950元) 7.以銀行存款上交本月增值稅: 借:應(yīng)交稅費3500元 貸:銀行存款3500元 (以銀行存款上交本月增值稅3500元) 8.計算月末未交或多交增值稅,并進行結(jié)轉(zhuǎn): 計算交增值稅的凈額,例如本月應(yīng)交增值稅為34500元,而以銀行存款上交的增值稅為3500元,則未交增值稅為31000元;反之,若未交增值稅為20000元,而以銀行存款上交的增值稅為3500元,則多交增值稅為15500元。 拓展知識:從會計的角度來看,有兩種結(jié)轉(zhuǎn)方式,現(xiàn)金營業(yè)收入會計科目結(jié)轉(zhuǎn),和應(yīng)交稅費會計科目結(jié)轉(zhuǎn),相關(guān)資金交稅結(jié)轉(zhuǎn)時需要由借方貸方分別對應(yīng)稅額及應(yīng)交稅費兩個會計科目。借:應(yīng)交稅金(營業(yè)稅金及附加等)+應(yīng)交增值稅;貸:現(xiàn)金或銀行存款。
2023 01/19 09:55
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