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你好老師我公司銷出去的貨物已開票給對方但是我們沒有進(jìn)項(xiàng)票應(yīng)該怎么交稅要交多少稅對公司有沒有影響或者年底清算的時候會不會額外的多交稅

84784985| 提問時間:2023 01/19 12:12
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
根據(jù)稅收法規(guī),公司應(yīng)該按照相應(yīng)的稅率繳納應(yīng)納稅額。具體來說,由于您的公司已經(jīng)開票給對方,您的公司應(yīng)當(dāng)按照現(xiàn)行的增值稅、消費(fèi)稅或者營業(yè)稅等有關(guān)規(guī)定,按照銷售額繳納相應(yīng)的稅額。具體的應(yīng)繳稅額,可以參照中央財(cái)政下發(fā)的稅收征收標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)您的商品種類及具體情況而定。 這對公司的影響比較大,一方面會導(dǎo)致公司的凈收入減少,另一方面,如果在年底清算時發(fā)現(xiàn)漏稅,公司還可能被要求補(bǔ)稅,這將導(dǎo)致罰款,增加公司的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān),同時也可能涉及其他行政處罰。 拓展知識:為了有效的管理好公司的繳稅,可以使用財(cái)務(wù)軟件對稅收進(jìn)行報(bào)表管理,并定期復(fù)核稅務(wù)管理,以便及時查看公司稅收及相關(guān)費(fèi)用,有效預(yù)防漏稅和違法行為。
2023 01/19 12:21
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