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請問:視同銷售的增值稅納稅申報時,填在哪個表哪個欄次?

84785037| 提問時間:2023 01/19 18:08
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機高級
視同銷售的增值稅納稅申報應填寫《增值稅納稅申報表》(表一)的“16、視同銷售的本期進項稅額”欄次。視同銷售的本期進項稅額是指按照稅收法規(guī)辦理增值稅稅務登記時,新增輔導費用或服務收入發(fā)生的增值稅額。 拓展知識:視同銷售是指在增值稅稅收征收管理中,按照有關規(guī)定,將一些外部勞務費等收入的增值稅征收歸入增值稅銷項稅額進行稅務登記的行為,其稅收處理結果與按正常銷售程序實現的增值稅作稅結果相同。
2023 01/19 18:21
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