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一個(gè)項(xiàng)目,我司與甲方客戶簽署了20萬元的合同(開具信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)),其中10萬元要替甲方客戶代付給一家供應(yīng)商,該供應(yīng)商將針對上述業(yè)務(wù)開具稅點(diǎn)為6%的10萬元信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)、廣告發(fā)布費(fèi)(增值稅專票)給我司,且不需要我司墊付,收到客戶款項(xiàng)之后我司付給該供應(yīng)商。 我司為一般納稅人,按全年利潤290萬計(jì)算。 按上述情況,我司代付10萬元,我司是否涉及稅務(wù)成本支出?如涉及到,請列出具體稅種及對應(yīng)成本以及總成本

84785035| 提問時(shí)間:2023 01/20 17:58
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
答:我司代付10萬元,會(huì)涉及稅務(wù)成本支出,具體如下: 1)增值稅:我司按照10萬元總金額支付給供應(yīng)商,供應(yīng)商應(yīng)納稅額為10萬×6%=600元。 2)企業(yè)所得稅:根據(jù)全年利潤290萬,按照當(dāng)?shù)厮枚惙梢?guī)定,我司應(yīng)納稅額為290萬×20%=58萬元。 因此,我司涉及稅務(wù)成本支出,總成本為58.6萬元:增值稅600元,企業(yè)所得稅58萬元。 需要提醒的是,由于稅法政策不斷變化,我司可能要支付更多的稅款,因此應(yīng)及時(shí)關(guān)注相關(guān)政策,以免產(chǎn)生不必要的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
2023 01/20 18:11
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