問(wèn)題已解決

老師,7月沒(méi)有抵扣,做的是待認(rèn)證,8月抵扣了我怎么做分錄

84784971| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/22 01:27
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
要把7月沒(méi)有抵扣的情況做分錄,請(qǐng)按照下面的步驟來(lái)操作: 首先,登記借方分錄:應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)付賬款(專指稅收債務(wù))等,其金額等于未抵扣的稅額即可; 第二,錄入貸方分錄:應(yīng)交稅費(fèi),其金額等于未抵扣的稅額即可。 8月抵扣的分錄: 首先,登記借方分錄:應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)付賬款(專指稅收債務(wù))等,其金額等于已抵扣的稅額即可; 第二,錄入貸方分錄:稅金(銷項(xiàng)稅)(XXX)存貨等,其金額等于已抵扣的稅額即可。 如此,7月和8月的抵扣情況就分別完成了分錄操作。 拓展知識(shí):企業(yè)在征稅時(shí),可以申請(qǐng)抵扣稅收,如增值稅可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,所以在分錄時(shí),一定要有正確的分錄操作,以免帶來(lái)不必要的問(wèn)題。
2023 01/22 01:33
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