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老師,進出口公司,要做增值稅退稅申報,一般是什么時候做呀!還有退稅勾選是什么時候勾選呢!
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速問速答進出口公司增值稅退稅申報一般是每月的月底或者每季度的月末進行申報,每次申報的稅額上限要求是當(dāng)月(或當(dāng)季度)實際繳納的增值稅金額的25%以內(nèi),所有的申報及勾選的內(nèi)容必須在月末最后的一天前完成,并通過企業(yè)稅務(wù)信用網(wǎng)進行審核和報送。
此外,退稅勾選都是根據(jù)實際申報情況進行勾選,勾選分兩種,一種是全額退稅,一種是部分退稅。一般情況下,如果實際繳納的增值稅小于等于25%,則選擇全額退稅;如果實際繳納的增值稅大于25%,則采取分次退稅的方式,按照比例進行勾選。
此外,進出口公司在申報增值稅退稅的時候,還要注意把握稅種的變化,如果稅種有變化,要及時申報以及退稅,不熟悉的可以咨詢專業(yè)的稅務(wù)報表服務(wù)公司或者企業(yè)的稅務(wù)管理部門。
2023 01/23 15:14
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