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一般納稅人3月份收到進項票已經(jīng)抵扣,6月份銷售公司開了紅字發(fā)票,我這邊怎么做分錄

84784994| 提問時間:2023 01/26 18:52
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
收到進項票已經(jīng)抵扣的納稅人,應(yīng)當根據(jù)發(fā)票情況進行相應(yīng)的分錄處理。一般情況下,應(yīng)做如下分錄: 1、借:進項票抵扣——應(yīng)付稅款 XX 2、貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 XX 3、借:應(yīng)收票據(jù)——其他應(yīng)收款 XX 4、貸:紅字發(fā)票(收到)——應(yīng)收賬款 XX 以上是基礎(chǔ)分錄,如果存在稅率差異,我們還需要做進一步的分錄: 增值稅稅率抵扣分錄: 1、借:進項票抵扣——應(yīng)付稅款 XX 2、貸:應(yīng)交稅費——營業(yè)稅 以及 增值稅 XX 3、借:進項票抵扣——差額 XX 4、貸:紅字發(fā)票(收到)——應(yīng)收賬款 XX 拓展知識:進項票抵扣是指企業(yè)所產(chǎn)生的進項稅額,可以用來部分或全部抵扣自身應(yīng)交的應(yīng)交稅費,從而減少應(yīng)交的稅款。
2023 01/26 19:05
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