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老師,我去年10月份到12月份的增值稅申報表做了更正申報,年報不用更正嘛。年報的數(shù)據(jù)與所得稅匯算清繳的數(shù)據(jù)不同是正常的對嗎

84785040| 提問時間:2023 01/26 21:14
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良老師1
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是的,去年10月份到12月份的增值稅申報表做更正申報是正常的。年報數(shù)據(jù)與所得稅匯算清繳的數(shù)據(jù)不同也是正常的。這是因?yàn)槟陥蠛投悈R算清繳是屬于不同的稅收管理和監(jiān)督程序,在他們的核算方式上也有不同之處。 年報的數(shù)據(jù)是增值稅納稅人(如公司、機(jī)構(gòu)等)自行填報并上報稅務(wù)機(jī)關(guān)的稅收工作,年報要求填報納稅人當(dāng)年實(shí)際發(fā)生的稅收收入、支出、應(yīng)稅項(xiàng)目等財務(wù)數(shù)據(jù),是一個企業(yè)經(jīng)營過程中的財務(wù)報表。 而稅匯算清繳則是指增值稅納稅人在按期納稅的基礎(chǔ)上,根據(jù)財務(wù)會計核算結(jié)果填報的各稅種年度匯總納稅申報表,這種申報表要求填報的是企業(yè)每月的各種稅種的應(yīng)納稅額的總和,這些稅種都是可能會改變的,例如增值稅稅率的改變。 總而言之,年報與稅匯算清繳的數(shù)據(jù)不同是正常的。只有做好年報與稅匯算清繳,才能使企業(yè)納稅工作在及時性和準(zhǔn)確性上得到更好的保障。 拓展知識: 增值稅納稅人應(yīng)按照規(guī)定將增值稅年度申報表、企業(yè)所得稅年度申報表、增值稅納稅申報表每月匯總納稅表、企業(yè)所得稅納稅申報表每月匯總納稅表等稅務(wù)申報表及時、準(zhǔn)確按期報送稅務(wù)機(jī)關(guān),及時辦理稅收征收、管理和監(jiān)督程序。
2023 01/26 21:24
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