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老師!我們是菜市場賣小菜的,1-3月沒開票,我申報增值稅填的是0,自然人電子稅務局經營所得收入可以填數(shù)字嗎?還是要同增值稅一樣填0呢?

84785035| 提问时间:2023 01/28 11:14
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李老師2
金牌答疑老师
职称:中級會計師,初級會計師,CMA
做菜市場賣小菜的,1-3月沒開票,以增值稅申報,當然是填寫0。因此,在自然人電子稅務局經營所得收入的申報中,也要按照1-3月工商執(zhí)照上的稅收金額填寫,如果沒有開票,也就是0。 假設,某甲乙口岸報關員收入,申報的期間,當月未開具發(fā)票,那么,可以開一個報關員服務費的發(fā)票,這個發(fā)票可以認定為銷售貨物、提供勞務收入,經營獲得的收入。此種情況下,這個發(fā)票金額就是該月經營收入,以實際發(fā)票金額填寫即可。 總之,是否需要納稅,要根據月份是否開具了發(fā)票來定,沒有開具發(fā)票則填0,有開具發(fā)票則填寫實際金額。另外,在任何納稅申報形式上,為了節(jié)稅,還是要做好明細備案,以免遇到稅務檢查時情況更加復雜,可能會被稅務部門要求補繳滯納金和滯納稅款。
2023 01/28 11:25
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