問(wèn)題已解決

對(duì)方開(kāi)出增值稅電子專(zhuān)票,但是發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,因?yàn)闆](méi)票了也不好紅沖,這種情況,我要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?

84784959| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/28 14:45
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李老師2
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
在這種情況下,由于開(kāi)票的差錯(cuò)已經(jīng)發(fā)生,我們應(yīng)當(dāng)遵循《增值稅電子普通發(fā)票管理辦法》第十五條之規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理,確認(rèn)增值稅電子普通發(fā)票發(fā)票錯(cuò)誤之后,除紅沖外,需要在報(bào)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)中進(jìn)行內(nèi)部申報(bào),申報(bào)內(nèi)容以發(fā)票內(nèi)容錯(cuò)誤提出,需要提供發(fā)票號(hào)碼,發(fā)票代碼,原發(fā)票錯(cuò)誤內(nèi)容,修正過(guò)后的發(fā)票正確內(nèi)容等財(cái)務(wù)處理資料,報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng)進(jìn)行處理。 拓展知識(shí):在處理增值稅電子普通發(fā)票的差錯(cuò)時(shí),需要特別留意的是:如果發(fā)票重復(fù)開(kāi)具了,則可以通過(guò)備注欄注明“作廢”,將多余的發(fā)票作廢;如果因未開(kāi)具發(fā)票而使報(bào)銷(xiāo)憑證不全,則可以憑納稅證明、委托代扣代繳憑證或者銀行賬務(wù)流水號(hào)證明開(kāi)票情況,報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng)可以進(jìn)行開(kāi)具發(fā)票處理;如果發(fā)票內(nèi)容錯(cuò)誤,則必須按照內(nèi)部申報(bào)流程進(jìn)行處理。
2023 01/28 14:54
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