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老師,上月報(bào)了未開票收入,這月開了發(fā)票在下個(gè)月報(bào)增值稅的時(shí)候怎么申報(bào)

84784973| 提問時(shí)間:2023 01/29 20:28
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1.在下個(gè)月報(bào)增值稅的時(shí)候,應(yīng)當(dāng)按照“上月報(bào)未開票收入+本月開票收入”的總額來計(jì)算應(yīng)納稅額。 2.你需要準(zhǔn)備企業(yè)所得稅申報(bào)表(增值稅納稅申報(bào)表附列資料),填寫所有發(fā)票明細(xì),及上月未開發(fā)票收入項(xiàng)目,然后計(jì)算本月應(yīng)交稅款。 3.如果上月未開票收入金額較大,企業(yè)還需要按照月度分類報(bào)稅來計(jì)算應(yīng)納稅款,在月報(bào)增值稅的時(shí)候要填寫分類報(bào)稅稅額。 拓展知識(shí):針對(duì)上月報(bào)未開票收入,下月開了發(fā)票的情況,應(yīng)該按月報(bào)增值稅的標(biāo)準(zhǔn)繳納稅款。若上月未開發(fā)票收入的金額較大,企業(yè)應(yīng)當(dāng)按月度分類報(bào)稅,以降低納稅負(fù)擔(dān),遵守納稅義務(wù)。
2023 01/29 20:38
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