問題已解決

老師您好,麻煩問一下,10月多交增值稅附加稅108萬,11月先抵稅22萬后,退86萬,怎么做賬務(wù)處理?

84785018| 提問時(shí)間:2023 01/31 14:02
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
您可以將10月多交的增值稅附加稅108萬先登記在應(yīng)交稅費(fèi)項(xiàng)目,11月抵稅22萬后,將剩余86萬登記在應(yīng)退稅費(fèi)項(xiàng)目,以完成賬務(wù)處理。
2023 01/31 14:14
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