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就是我們和供應(yīng)商對(duì)賬,我們應(yīng)付賬款有暫估和實(shí)際兩個(gè)科目,要分開(kāi)跟供應(yīng)商對(duì)賬,就是針對(duì)應(yīng)付暫估這個(gè)余額,如果是貸方,就是已入庫(kù)未開(kāi)票,針對(duì)已入庫(kù)未開(kāi)票的這個(gè)金額,怎么跟供應(yīng)商對(duì)賬呢?他們是要把發(fā)貨的數(shù)據(jù)找出來(lái)和我們的入庫(kù)來(lái)核對(duì)嗎?

84784973| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/01 17:00
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對(duì)于應(yīng)付暫估的對(duì)賬,就是要確認(rèn)發(fā)貨的數(shù)據(jù)與我們的入庫(kù)是否一致。首先需要從供應(yīng)商獲取發(fā)貨的數(shù)據(jù),如發(fā)貨日期、數(shù)量、金額等,然后與我們的入庫(kù)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì),確認(rèn)是否相同,最后進(jìn)行對(duì)賬。如果有差異,應(yīng)進(jìn)一步分析原因,并做好記錄。 拓展知識(shí):對(duì)賬也可以通過(guò)以下方式:雙邊互查,單邊拆分,逆向查驗(yàn),人工核對(duì)等。
2023 02/01 17:11
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