問(wèn)題已解決

我進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是8月份的 ,但是我是在10月份抵扣的 ,那賬要怎么做呢

84784985| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/02 15:47
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李老師2
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對(duì)于這種情況,賬務(wù)處理根據(jù)實(shí)際情況可以分為幾種情況: 1.如果8月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是當(dāng)月核銷的,并且10月份未完全抵用,可以把剩下的部分記入當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額,統(tǒng)一到當(dāng)月納稅; 2.如果8月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未當(dāng)月核銷,那么10月份抵扣的部分,可以抵扣上個(gè)月的銷項(xiàng)稅,記入當(dāng)月的銷項(xiàng)減免。 拓展知識(shí):在稅收規(guī)定中,銷項(xiàng)減免是指企業(yè)可以在其銷售產(chǎn)品或提供服務(wù)時(shí),將其從本期應(yīng)繳納增值稅中減免一定金額。銷項(xiàng)減免有三種類型,即減免銷項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅額減免和免稅。
2023 02/02 15:56
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