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老師,公司采購材料一直是出納先墊付,之后再拿發(fā)票來報銷,如何做賬?

84785006| 提問時間:2023 02/02 16:56
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
公司采購材料一般情況下會先由出納墊付,然后拿發(fā)票來報銷。這種情況下,一般會將“采購材料”科目的金額將在出納墊付時記錄到應(yīng)付款,報銷時再記入應(yīng)收款,然后將 應(yīng)付款和應(yīng)收款相減,實現(xiàn)借貸平衡。 拓展知識:公司采購使用現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬或支票等付款方式時,可根據(jù)實際情況記賬:采購商品成本入賬時,可將采購商品成本記入“應(yīng)付賬款”;采購應(yīng)付賬款時,在“現(xiàn)金”、“銀行存款”或“其他支付”賬戶上做出減法,在“應(yīng)付帳款”賬戶上做加法。
2023 02/02 17:10
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