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上個月的油票,這個月剛拿過來報銷,已經(jīng)轉(zhuǎn)完賬了,要怎么做分錄?

84785010| 提問時間:2023 02/04 23:30
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
同學你好 借管理費用 貸:銀行存款
2023 02/04 23:31
立峰老師
2023 02/04 23:31
如果是先轉(zhuǎn)的, 借管理費用 貸預付賬款
84785010
2023 02/05 07:27
直接在報銷的當天做賬就行了嗎?
立峰老師
2023 02/05 10:07
是的。正常是需要當月發(fā)生入賬,報銷時做支付處理
84785010
2023 02/05 15:01
剛拿過來報銷的上個月發(fā)票,上個月不知道沒有做賬,這種情況要怎么辦?
立峰老師
2023 02/05 15:08
不跨年,做到這個月就可以
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