問題已解決
你好老師,我想請問一下,我上個月的銷項稅額是1萬,進項稅額是15,000,我只想抵扣了9000,賬是這樣做的,不知道對不對,請幫忙看一下 購進材料的時候: 借:原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)15000 貸:銀行存款 月底結轉: 借:銷項稅額 10000 貸:進項稅額 9000 -轉出未交增值稅1000 借:待抵扣進項稅額 6000 貸:進項稅額 6000 借:轉出未交增值稅1000 貸:未交增值稅1000
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速問速答你好,這個10,000我不是在一張發(fā)票里面嗎?你勾選寫了多少?
2023 02/05 20:59
郭老師
2023 02/05 21:01
15000
打錯了
應該是這個的
84784963
2023 02/05 21:09
15,000是很多張發(fā)票里面的
84784963
2023 02/05 21:10
勾選了9000元
84784963
2023 02/05 21:11
不過我感覺應該會計分錄寫錯了,那個沒有勾選的,是不是應該寫
借:待認證進項稅額6000,
貸:進項稅額6000
郭老師
2023 02/05 21:11
可以的
待抵扣改成待認證
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