問題已解決

你好老師,我想請問一下,我上個月的銷項稅額是1萬,進項稅額是15,000,我只想抵扣了9000,賬是這樣做的,不知道對不對,請幫忙看一下 購進材料的時候: 借:原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)15000 貸:銀行存款 月底結轉: 借:銷項稅額 10000 貸:進項稅額 9000 -轉出未交增值稅1000 借:待抵扣進項稅額 6000 貸:進項稅額 6000 借:轉出未交增值稅1000 貸:未交增值稅1000

84784963| 提問時間:2023 02/05 20:56
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個10,000我不是在一張發(fā)票里面嗎?你勾選寫了多少?
2023 02/05 20:59
郭老師
2023 02/05 21:01
15000 打錯了 應該是這個的
84784963
2023 02/05 21:09
15,000是很多張發(fā)票里面的
84784963
2023 02/05 21:10
勾選了9000元
84784963
2023 02/05 21:11
不過我感覺應該會計分錄寫錯了,那個沒有勾選的,是不是應該寫 借:待認證進項稅額6000, 貸:進項稅額6000
郭老師
2023 02/05 21:11
可以的 待抵扣改成待認證
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~