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老師工程施工隊做內(nèi)賬,大部分采購的材料款都是欠款,完工了都沒付,怎么做賬務處理

84784963| 提問時間:2023 02/06 09:22
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,工程施工隊做內(nèi)賬: 大部分采購的材料款都是欠款,借:原材料,貸 :應付賬款
2023 02/06 09:23
84784963
2023 02/06 19:42
老師不用暫估嗎?
84784963
2023 02/06 19:46
收到發(fā)票怎么做賬務處理呢?老師我是小白,一般做內(nèi)賬賬務處理是價稅合計,還是要價稅分離,請老師指點哈做內(nèi)賬怎么做好?
鄒老師
2023 02/06 20:09
你好,如果是先入賬,今后取得發(fā)票,是需要暫估的 收到發(fā)票的時候,先沖銷暫估,然后根據(jù)發(fā)票入賬。 內(nèi)賬賬務處理是價稅合計,不需要做價稅分離處理的
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