問題已解決

1.甲公司為增值稅一般納稅人,適用稅率13%,本月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)進(jìn)口產(chǎn)品,取得海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書,注明稅額34000元;(2)購入A材料,取得增值稅專用發(fā)票,注明稅額51000元;購入B材料,取得普通發(fā)票,注明稅額800元;(3)本月銷售產(chǎn)品,開具增值稅專用發(fā)票,注明稅額17萬元;另零星銷售若干產(chǎn)品,取得零售額合計5.65萬元。要求:計算該企業(yè)本月應(yīng)繳納的增值稅稅額。

84785034| 提問時間:2023 02/06 15:55
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,計算該企業(yè)本月應(yīng)繳納的增值稅稅額=銷項稅額—進(jìn)項稅額=17萬+5.65萬/1.13*13%—(34000+51000)
2023 02/06 15:56
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~