問題已解決

請(qǐng)問一下。我在2022年上年12月所得稅申報(bào)表已經(jīng)讓這些固定資產(chǎn)享受加速計(jì)提了,我在今年1月做資產(chǎn)折舊的時(shí)候,這些資產(chǎn)是不是不能做折舊了?

84784981| 提問時(shí)間:2023 02/11 15:30
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
會(huì)計(jì)做賬是正常計(jì)提折舊。所得稅申報(bào)可以一次行扣除。只是后期的稅會(huì)差異要做納稅調(diào)整
2023 02/11 15:33
84784981
2023 02/11 15:35
怎么調(diào)整?正常按月折舊 所得稅一次性扣除嗎?
家權(quán)老師
2023 02/11 15:37
是的,就是你說的那樣子的
84784981
2023 02/11 15:40
稅有差異指的是哪兩個(gè)表啊?
家權(quán)老師
2023 02/11 15:41
就是在你這個(gè)表上做調(diào)整就是了。上邊有會(huì)計(jì)計(jì)提和稅務(wù)差異
84784981
2023 02/11 15:43
調(diào)整到稅前一次性扣除應(yīng)交所得稅一樣對(duì)嗎
家權(quán)老師
2023 02/11 15:46
比如你,上年一性扣除了,那么以后年度會(huì)計(jì)計(jì)提的折舊,就要做納稅調(diào)增了
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