問(wèn)題已解決

你好老師我們是建筑公司,稅務(wù)稽查后補(bǔ)開(kāi)以前年度的發(fā)票怎么調(diào)賬?

84785039| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/17 11:46
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,借:應(yīng)收賬款等,貸:以前年度損益調(diào)整-XXX收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:以前年度損益調(diào)整所稅稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi) 借:以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用 貸:未分配利潤(rùn)
2023 02/17 11:47
84785039
2023 02/17 11:48
材料款是用個(gè)人卡支付的? 這個(gè)做賬?
84785039
2023 02/17 11:50
補(bǔ)開(kāi)的是成本發(fā)票?之前用私護(hù)付款,現(xiàn)在補(bǔ)開(kāi)成本票
易 老師
2023 02/17 11:55
借:以前年度損益調(diào)整-XXX成本費(fèi)用相關(guān)科目,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:其他應(yīng)付款,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 借:未分配利潤(rùn)貸:以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用
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