問題已解決
老師,您好,建筑勞務公司應該注意哪些方面?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,建筑勞務可以減一計稅,如果你減一計稅的話,可以差額交稅,就是收入減去成本。按照這個來繳納增值稅
選擇了簡易計稅,36個月是不允許變化的
2023 02/18 11:30
84784991
2023 02/18 11:39
簡易計稅不是按開票金額的3%全額預繳增值稅嗎?申報增值稅的時候就只減了預繳的金額
郭老師
2023 02/18 11:41
你好,可以差額交稅的。
84784991
2023 02/18 11:44
那預繳不是按3%嗎 ,申報的時候差額交稅,那會有多預繳的金額,剩余預繳的金額是可以留抵?
郭老師
2023 02/18 11:46
你好,預繳的時候是3%的,但是他可以扣除成本不是嗎?里面不是有一個分包嗎?
84784991
2023 02/18 11:48
成本是包含工人工資和個人代開的勞務發(fā)票嗎
郭老師
2023 02/18 11:49
對的,是的,是這么做的
84784991
2023 02/18 11:55
我以為像建筑施工方取得勞務公司的勞務發(fā)票才算分包,不懂工資和個人代開也算
郭老師
2023 02/18 12:14
不允許分包啊
你們可以給個人,自己做
但是不能分包給企業(yè)
84784991
2023 02/18 12:19
是這樣,我們是勞務公司,下面是個人承包,這個隊組他通過去稅局以個人名義代開發(fā)票或列工人的工資給我們申報,這些都是我們的成本,您意思是這些成本我在預繳申報的時候都可以在分包這一項填寫然后扣除后的金額才算預繳增值稅對嗎?
郭老師
2023 02/18 13:03
對的,是的,很正確的,是這么做的
84784991
2023 02/18 13:37
那我原來預繳的時候已經(jīng)按全額3%預繳了,沒減成本金額,從去年8月到現(xiàn)在,現(xiàn)在該怎么處理呢?
郭老師
2023 02/18 13:41
你好,那就多交了錢,以后留著以后就是了。
84784991
2023 02/18 14:36
老師后期應該怎么處理呢,要做改正申報嗎 ?還是把前期的成本放在以后開票了抵扣?
郭老師
2023 02/18 14:38
你好,那你回來的時候也沒有抵扣嗎?如果沒有的話,你去修改之前再增值稅申報表吧。一般納稅人的在附表三里面。
84784991
2023 02/18 14:41
預繳的時候沒有填分包金額,申報增值稅的時候直接按預繳的金額填的,改增值稅申報報那要全部從去年8月到今年都要改完哦,只能這樣沒其他辦法了嗎
郭老師
2023 02/18 14:47
對的,是的,是怎么做是這么理解的
84784991
2023 02/18 14:50
郭老師,上次我記得咨詢問題也是您回答,然后追問達最大上限次數(shù)問不了了,我點重新提問也不得,下次想咨詢怎樣能直接向您咨詢呢?我這次追問后,又沒有追問次數(shù)了
郭老師
2023 02/18 14:54
你提問的時候
這樣寫
找郭老師,接著上面的回復
你比我寫問題
你寫上問題,他們其他的老師看到的話,他們能接了接了去,他不給退回來,我就沒法再接了。
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